4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
10
Elemento Despesa:
14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
24/08/2015
310.000
01/09/2015
274
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
8945/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE CONSELHOS" DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 03/09/2015, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
Valor da Nota:
77,39
25/08/2015
300.007
01/09/2015
466
05
3093
22497346828     FERNANDA CASSIA DIAS
8961/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
28/08/2015
110.000
01/09/2015
783
01
3564
20110995872     DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
9425/0-2015       
1
REFEIÇÃ
9,00
35,13
316,17
2
PERNOITE
4,00
196,32
785,28
3
LANCHE - SAÍDA: 03/09/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 07/09/2015 ÀS 15h00 - ESPORTES
6,00
7,13
42,78
Valor da Nota:
1.144,23
28/08/2015
110.000
01/09/2015
783
01
888
06422072830     ROBERTO PINTO
9426/0-2015       
1
REFEIÇÃO
9,00
35,13
316,17
2
PERNOITE
4,00
196,32
785,28
3
LANCHE - SAÍDA: 30/06/15 ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 04/07/15 ÀS 18h30 - ESPORTES
9,00
7,13
64,17
Valor da Nota:
1.165,62
28/08/2015
110.000
01/09/2015
783
01
4776
28455781807 ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
9427/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59 º JOGOS REGIONAIS - 02/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00, RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
Valor da Nota:
42,26
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
1412
09787677807     JOÃO LUIZ RAMOS
3461/6-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
Valor da Nota:
281,04
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
1443
72681853672     FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/6-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
351,82
351,82
Valor da Nota:
351,82
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
4983/5-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.098,56
1.098,56
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
1.098,56
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
525
09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO
4987/5-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
858,94
858,94
Valor da Nota:
858,94
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
3374
01814703810     JOSE KITA SOARES
4988/5-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
900,48
900,48
Valor da Nota:
900,48
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
396
12942244844     CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
5740/3-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
803,46
803,46
Valor da Nota:
803,46
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
394
54484367815     ERVAL PAULO DOS SANTOS
5742/3-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
458,25
458,25
Valor da Nota:
458,25
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
5743/3-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
820,64
820,64
Valor da Nota:
820,64
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
399
13574487835     LAUDO CESAR ALICE
5744/4-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
648,16
648,16
Valor da Nota:
648,16
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
397
13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA
5745/3-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
830,22
830,22
Valor da Nota:
830,22
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
5746/4-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
249,55
249,55
Valor da Nota:
249,55
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
1420
08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA
5747/3-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
889,02
889,02
Valor da Nota:
889,02
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
7858/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
667,99
667,99
Valor da Nota:
667,99
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
3585
34034939893     RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
7859/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
296,34
296,34
Valor da Nota:
296,34
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
1440
09788566863     SERGIO RICARDO DA SILVA
7860/2-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
739,81
739,81
Valor da Nota:
739,81
31/08/2015
310.000
02/09/2015
396
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
8327/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
351,30
351,30
Valor da Nota:
351,30
08/09/2015
220.000
14/09/2015
473
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
9549/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - FOI LEVAR LUIZA E KARINA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
08/09/2015
220.000
14/09/2015
473
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
9550/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À CÂMARA M. DE ELDORADO/SP NO DIA 25/08/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 15h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
Valor da Nota:
42,26
08/09/2015
510.000
14/09/2015
632
01
3700
29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
9548/0-2015       
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITAR FAMILIAR ABRIGADO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 29/08/2015 COM SAÍDA AS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
Valor da Nota:
49,39
09/09/2015
220.000
16/09/2015
473
01
2844
10421690801     VALTER MOREIRA DA SILVA
9568/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIRO DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP ATENDENDO AO PEDIDO DO SR VICE PREFEITO NILTON HIROTA. NO DIA 29/08/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
09/09/2015
510.000
16/09/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
9567/0-2015       
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL NO DIA 30/08/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÂS 15h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
42,26
10/09/2015
300.027
11/09/2015
341
05
5126
26778600829 JUSSEMAR LUIZ BATISTA
9495/1-2015       
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
8,00
7,13
57,04
Valor da Nota:
338,08
10/09/2015
220.000
16/09/2015
488
01
3624
11485985889     SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
9653/0-2015       
1
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL - CAMINHOS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: GESTÃO ESCOLAR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA ÀS 17h00 DO DIA 01/09/2015, E RETORNO ÀS 21h30 DOA DIA 03/09/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
196,32
392,64
Valor da Nota:
589,68
10/09/2015
210.000
16/09/2015
547
01
3219
28783413847 JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMOS
9651/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
10/09/2015
210.000
16/09/2015
547
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
9652/0-2015       
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
11/09/2015
210.000
16/09/2015
547
01
3546
37572109802     REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
9655/0-2015       
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - ORIENTAÇÃO TÉCNICA SCRATCH NAS AULAS DE MATEMÁTICA, NOS DIAS 2 E 3 DE SETEMBRO DE 2015 EM MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 18h EM AMBOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
Valor da Nota:
98,78
14/09/2015
300.008
22/09/2015
466
05
3578
44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
9708/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 03/09/215, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS-VISA/2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
15/09/2015
110.000
22/09/2015
762
01
3564
20110995872     DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
9744/0-2015       
1
REFEIÇÃO
12,00
35,13
421,56
2
PERNOITE
5,00
196,32
981,60
3
LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA 06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
12,00
7,13
85,56
Valor da Nota:
1.488,72
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
15/09/2015
110.000
22/09/2015
762
01
3577
16948332838     SYLVIO RENATO MURASAWA
9745/0-2015       
1
REFEIÇÃO
12,00
35,13
421,56
2
PERNOITE
5,00
196,32
981,60
3
LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA 06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
12,00
7,13
85,56
Valor da Nota:
1.488,72
15/09/2015
110.000
22/09/2015
762
01
3577
16948332838     SYLVIO RENATO MURASAWA
9746/0-2015       
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
3
LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO 2015 - SAÍDA 28/09/2015 ÀS 18h00 E RETORNO 29/09/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
315,97
16/09/2015
300.028
22/09/2015
410
05
3185
22478500817     VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
9764/0-2015       
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARIA DE LOURDES M. KLETELINGEN, IZAIAS KLETELINGEN, ROSELI ANJOS C. PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA NAGA E JUSSEMAR LUIZ BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E USUÁRIOS MARLENE L. ANGELO E MARLENE DE LIMA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - DIA 16/07/15, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 23h00 - RECURSO MAC - C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
16/09/2015
300.008
22/09/2015
466
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
9760/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
16/09/2015
300.008
22/09/2015
466
05
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
9761/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
16/09/2015
300.094
22/09/2015
466
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
9762/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS PAULA F. L. ANDRADE, OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. ALMEIDA, GISLENE TAMASIA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/08/15, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
16/09/2015
300.007
22/09/2015
466
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
9763/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DO "VIII DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA" NO HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/09/15 ÀS 16h00, RETORNO: 30/09/15, ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
Valor da Nota:
266,58
16/09/2015
300.007
22/09/2015
466
05
3185
22478500817     VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
9765/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
16/09/2015
300.007
22/09/2015
466
05
3185
22478500817     VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
9765/0-2015       
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
21/09/2015
110.000
23/09/2015
100
01
384
01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES
9836/0-2015       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - 27/08: SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 02/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 04/09: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 10/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
4,00
35,13
140,52
Valor da Nota:
140,52
21/09/2015
110.000
23/09/2015
183
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
9840/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR DENTE DE RETROESCAVADEIRA - 12/08/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
21/09/2015
110.000
23/09/2015
183
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
9841/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LÂMINA DA MOTONIVELADORA - 04/08/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
21/09/2015
310.000
24/09/2015
274
01
3578
44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
9833/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/09/15, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
21/09/2015
510.000
23/09/2015
632
01
3763
11167850807     MARCOS RENATO FERRARI
9837/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
21/09/2015
510.000
23/09/2015
632
01
1826
27762285890     CATERINE COSTA PEREIRA
9838/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
21/09/2015
510.000
23/09/2015
632
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
9839/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
22/09/2015
300.006
25/09/2015
347
05
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
9853/0-2015       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
22/09/2015
300.006
25/09/2015
347
05
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
9853/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA ROCHA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - DIA 02/09/15, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
Valor da Nota:
77,39
22/09/2015
300.094
25/09/2015
466
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
9854/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FAZER A TROCA DOS TUDOS COLETORES NA INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS EM OURINHOS/SP - 20/08/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
23/09/2015
110.000
30/09/2015
100
01
379
10128323841     JUNIO DE SOUZA
9936/0-2015       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/08/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 07/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, RETORNO ÀS 22h00 - 13/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO ÀS 20h00 - 14/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO ÀS 23h00 - 21/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/15: SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 22h00 - 01/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 02/09/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
12,00
35,13
421,56
Valor da Nota:
421,56
23/09/2015
300.006
30/09/2015
347
05
342
43397344972     MARLENE PEREIRA DA ROCHA
9892/0-2015       
1
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/10/15 ÀS 13h00 E RETORNO: 08/10/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS-CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
196,32
392,64
Valor da Nota:
589,68
23/09/2015
220.000
30/09/2015
547
01
558
09786553896     KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
9896/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
23/09/2015
210.000
30/09/2015
547
01
2844
10421690801     VALTER MOREIRA DA SILVA
9898/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
23/09/2015
510.000
30/09/2015
632
01
405
07003015854     CRISTIANE MARQUES
9897/0-2015       
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS), NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
84,52
24/09/2015
110.000
30/09/2015
762
01
803
13367180807     ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
9949/0-2015       
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
2,00
7,13
14,26
3
PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO 2015 - SAÍDA: 28/09/15, ÀS 18h00 - RETORNO: 29/09/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
1,00
196,32
196,32
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
315,97
25/09/2015
210.000
30/09/2015
547
01
2059
19761818870     LUIZA APARECIDA DE SOUZA
10222/0-2015       
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
Valor da Nota:
49,39
28/09/2015
110.000
30/09/2015
100
01
4283
16245887860 SONIA ANDRADE DE JESUS
10354/0-2015       
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
Valor da Nota:
35,13
28/09/2015
110.000
30/09/2015
100
01
4867
37667555877 KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
10355/0-2015       
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
Valor da Nota:
35,13
28/09/2015
110.000
30/09/2015
100
01
384
01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES
10356/0-2015       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 17/09/2015 ÀS 15h30 E RETORNO 18/09/2015 ÀS 00h00 - DIA 21/09/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
2,00
35,13
70,26
Valor da Nota:
70,26
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
1412
09787677807     JOÃO LUIZ RAMOS
3461/7-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
421,56
421,56
Valor da Nota:
421,56
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
1443
72681853672     FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/7-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
541,73
541,73
Valor da Nota:
541,73
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
4983/6-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
895,11
895,11
Valor da Nota:
895,11
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
525
09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO
4987/6-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.078,93
1.078,93
Valor da Nota:
1.078,93
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
396
12942244844     CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
5740/4-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
274,43
274,43
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
274,43
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
394
54484367815     ERVAL PAULO DOS SANTOS
5742/4-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
316,17
316,17
Valor da Nota:
316,17
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
1420
08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA
5747/4-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
739,81
739,81
Valor da Nota:
739,81
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
7858/2-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
830,94
830,94
Valor da Nota:
830,94
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
3585
34034939893     RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
7859/2-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
358,95
358,95
Valor da Nota:
358,95
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
8327/2-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
204,17
204,17
Valor da Nota:
204,17
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
1440
09788566863     SERGIO RICARDO DA SILVA
9821/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
853,89
853,89
Valor da Nota:
853,89
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
9823/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
64,17
64,17
Valor da Nota:
64,17
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
397
13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA
9824/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.254,58
1.254,58
Valor da Nota:
1.254,58
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
399
13574487835     LAUDO CESAR ALICE
9825/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
965,37
965,37
Valor da Nota:
965,37
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
10
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
3374
01814703810     JOSE KITA SOARES
9826/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.063,63
1.063,63
Valor da Nota:
1.063,63
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
9828/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.001,02
1.001,02
Valor da Nota:
1.001,02
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
394
54484367815     ERVAL PAULO DOS SANTOS
9831/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
297,38
297,38
Valor da Nota:
297,38
29/09/2015
310.000
30/09/2015
396
01
396
12942244844     CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
9832/1-2015       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
725,55
725,55
Valor da Nota:
725,55
Total da Elemento:
32.511,82
Total Geral:
32.511,82
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 5 de Outubro de 2015.